迅雷公布2023年第四季度及全年未经审计财务业绩

(SeaPRwire) –   深圳,中国,2024年3月14日 — 讯雷有限公司(“讯雷”或“公司”)(纳斯达克代码:XNET)是中国领先的提供分布式云服务技术公司,今日宣布截至2023年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务业绩。

2023年第四季度财务要点:

  • 总收入为7710万美元,同比下降20.4%。
  • 云计算收入为3050万美元,同比下降4.4%。
  • 会员订阅收入为3160万美元,同比增长26.8%。
  • 直播和其他互联网增值服务(“直播和其他IVAS”)收入为1500万美元,同比下降62.5%。
  • 毛利为4010万美元,同比增长6.5%,毛利率为51.9%,相比之下,2022年同期的毛利率为38.8%。
  • 净利润为370万美元,相比之下,2022年同期的净利润为160万美元。
  • Non-GAAP净利润为450万美元,相比之下,2022年同期的Non-GAAP净利润为350万美元。
  • 摊薄每ADS收益约为0.06美元,相比之下,2022年同期的摊薄每ADS收益为0.02美元。

2023年全年财务要点:

  • 总收入为3.649亿美元,同比增长6.5%。
  • 云计算收入为1.234亿美元,同比增长3.2%。
  • 会员订阅收入为1.193亿美元,同比增长18.7%。
  • 直播和其他IVAS收入为1.222亿美元,同比下降0.2%。
  • 毛利为1.631亿美元,同比增长15.3%,毛利率为44.7%,相比之下,前一年的毛利率为41.3%。
  • 净利润为1430万美元,相比之下,前一年的净利润为2130万美元。
  • Non-GAAP净利润为2390万美元,相比之下,前一年的Non-GAAP净利润为2950万美元。
  • 摊薄每ADS收益为0.22美元,相比之下,前一年的摊薄每ADS收益为0.32美元。

“我们以稳健的Q4业绩收官了2023年,超出了我们指导的最高指引值,并连续三年实现盈利。值得注意的是,我们的订阅业务在2023年末突破了一个重要里程碑,在2023年末达到近600万的订阅人数,并为第四季度的订阅收入带来了26.8%的令人瞩目的同比增长。这些结果不仅归功于我们一贯提供的针对不断变化的用户需求量身定制的高品质服务,而且还归功于我们敬业的员工的不懈努力和勤勉的工作” Xunlei Limited董事长兼首席执行官李金波先生说道。

“在2024年,我们将放眼高远,积极探索机会,在业务发展上力争取得突破,同时充分运用我们杰出的研发能力。我们相信,我们强大的财务状况和协同效应的产品和服务线将为我们在持续运营和追求增长和创新创造价值提供稳定性和灵活性。我们期待在不久的将来与您分享我们的进展”李先生总结道。 

2023年第四季度财务业绩

总收入

总收入为7710万美元,同比下降20.4%。总收入的下降主要归因于我们的直播业务产生的收入减少,因为自2023年6月以来,我们缩减了一些国内音频直播业务。

云计算收入为3050万美元,同比下降4.4%。云计算收入的下降主要归因于我们某些云计算服务主要客户产生的收入减少。

订阅收入为3160万美元,同比增长26.8%。订阅收入的增加主要归因于订阅用户数量的增加以及本季度每个用户的平均收入更高。截至2023年12月31日,订阅用户数量为599万,相比之下,截至2022年12月31日为499万。本季度的每个用户的平均收入为人民币36.5元,相比之下,2022年同期的每个用户的平均收入为人民币35.4元。每个用户的平均收入提高,是因为选择我们尊贵会员的用户比例持续增加。

直播和其他IVAS收入为1500万美元,同比下降62.5%。直播和其他IVAS收入的下降主要归因于2023年期间我们缩减了国内音频直播业务。

收入成本

收入成本为3680万美元,占我们总收入的47.7%,相比之下,2022年同期的收入成本为5900万美元,占总收入的60.9%。收入成本的下降主要归因于直播业务的收益分成成本减少,这与直播收入的下降一致。

包括在收入成本中的带宽成本为2640万美元,占我们总收入的34.2%,相比之下,2022年同期的带宽成本为2690万美元,占总收入的27.7%。

剩余的收入成本主要包括与直播业务的收益分成成本、支付手续费、已售库存成本和服务器及其他设备的折旧相关的成本。

毛利及毛利率

2023年第四季度的毛利为4010万美元,同比增长6.5%。毛利率为51.9%,相比之下,2022年同期的毛利率为38.8%。毛利的增加主要受订阅业务毛利的增加推动。毛利率的增加主要归因于订阅收入在总收入中所占比例的提高,订阅收入的毛利率也更高,以及直播收入在总收入中所占比例的减少,直播收入的毛利率相对较低。

研发费用

第四季度的研发费用为1950万美元,占我们总收入的25.3%,相比之下,2022年同期的研发费用为1920万美元,占我们总收入的19.8%。增加的主要原因是本季度发生的劳动力成本增加。

销售和市场费用

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第四季度的销售和市场费用为930万美元,占我们总收入的12.1%,相比之下,2022年同期的销售和市场费用为870万美元,占我们总收入的8.9%。增加的主要原因是我们订阅业务的客户服务成本增加,以及作为我们持续努力的一部分举行的更多营销活动。